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2024年度铜都社区卫生服务中心部门预算公开


2024年度铜都社区卫生服务中心部门预算公开情况说明

      目

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分单位主要职责

黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心主要负责基层内、外、儿、妇等常见病的诊断治疗;负责本辖区儿童的基础预防保健;负责本辖区育龄妇女生殖健康普查、宣传、治疗;负责传染病的预防、治疗及重大传染病的清查、报告;负责配合上级卫生部门处理突发性卫生事件等工作任务

第二部分机构设置情况

黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心黄石市下陆区卫生健康局的二级预算单位,为公益一类事业单位内设机构(科室)共3个,主要是:

(1)行政办公室;

(2)公卫科;

(3)医疗科。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,黄石市下陆区铜都社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:卫生健康支出2024收支总预算178.91万元。

其中:1、收入预算情况 。2024年度收入预算  178.91    

万元, 比上年预算减少70.17万元,下降  28    %。其中,一般公共预算拨款收入178.91  万元,占本年收入100 %。

收入减少原因:预算经费减少。   

2、支出预算情况。2024年度支出预算  178.91  万元,      万元, 比上年预算减少  70.17  万元,下降  28    %按支出功能分类本年支出预算构成为:卫生健康支出  178.91  万元,占本年支出  100  %。按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出178.91万元,占总支出的100  %

支出减少原因:预算收入减少。

12024年基本支出比上年预算减少   70.17   万元,下降  28%主要是今年预算经费减少。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算178.91  万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括:卫生健康支出178.91  万元,占100  %。

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出  178.91    万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少  70.17   万元,下降   28%。主要原因今年预算经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  178.91    万元,主要用于人员经费支出178.91  万元,占  100  %

1)卫生健康支出2024预算数为178.91万元,比上年预算减少  70.17   万元,下降  28    %。主要原因是今年预算经费减少

2)基础医疗卫生机构2024预算数为178.91  万元,比上年预算减少  70.17   万元,下降  28    %。主要原因是财政部门今年预算经费减少

3)城市社区卫生机构2024预算数为178.91  万元,比上年预算减少  70.17   万元,下降  28    %。主要原因是今年预算经费减少

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出178.91  万元,其中:

人员经费178.91 万元,主要包括:基本工资61.75  万元、津贴补贴13.63  万元、奖金5.15  万元、绩效工资35.29  万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.61     万元、职业年金缴费8.26  万元、职工基本医疗保险缴费15.67  万元、其他社会保障缴费0.7  万元、住房公积金6.17  万元、生活补助2.84  万元、医疗费补助5.84  万元

(五)政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出故无此项预算,与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

2024年本部门预算中没有使用项目支出预算拨款安排,故无此项预算,与上年一致。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2024年本部门预算中没有机关运行经费拨款安排的支出,故无此项预算。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年财政拨款安排“三公”经费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。其中:

1、因公出国(境)费用预算为0万元,共计00人次上年对比无增减变化,与上年预算持平

2、公务用车购置及运行维护费预算为0 万元

1)公务用车购置费预算为0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平

2)公务用车运行费预算支出为 0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平

3、公务接待费预算为0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平

第六部分政府采购安排情况说明

2024我单位政府预算采购计划金额为0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平计划用于购买货物0万元,工程0万元,服务0万元。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日本部门单位占有房屋面积    平方米单价 50 万元以上的通用设备   0   套);单价 100 万元的以上专用设备   0   套)。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆,单价 50 万元以上通用设备   0套);单价 100 万元以上专用设备  0   套)

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

1.预算绩效目标管理工作开展情况

  

当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。

第九部分其他需要说明的情况

1.对空表的说明

1)2024年本单位“三公”经费支出预算中没有此项预算,故“三公”经费预算支出表无数据,与上年一致。

22024年本单预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出表无数据,与上年一致

3)2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

4)2024年本单位项目支出与上年对比无增减变化,故项目支出表无数据,与上年预算持平。

2、对其他情况的说明

1)政府债务情况说明

  2024年本单位无政府债务,与上年一致。

第十部分专业名词解释

一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七)政府采购 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第十一部分2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出

十、2024年国有资本经营预算支出表