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下陆区审计局2023年政府信息公开工作年度报告


本报告按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)要求,由下陆区审计局综合各项数据编制。全文由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分组成。报告中所列数据统计期限自2023年1月1日始至2023年12月31日止。

一、总体情况

1.政府信息主动公开情况。全年通过下陆区政府网站、对外公布信息共计22篇(次),包括年度审计计划、审计通知书、审计工作报告,以及执法统计等情况,同时通过上级审计网站形式发布审计工作动态信息7篇(次),多方式结合进行信息公开,既增强了审计工作和审计结果的透明度,也提高了群众对审计工作的认识和了解,进一步保障了公众的知情权和监督权,规范审计业务开展。

2.政府信息依申请公开情况。区审计局严格按照区政府信息公开申请办理答复规范要求,根据现有条件,及时有效的处理政府信息公开办理和答复等工作,同时落实审核把关工作制度,在确保按时答复的情况下,也保证信息公开的质量目标。区审计局全年共受理依申请公开政府信息0宗,没有因信息公开引起的行政复议和行政诉讼案件。

3.政府信息管理情况。信息发布工作,严格执行“三审制”,所有信息公开发布,发布者先进行初审,再由局办公室进行复核,再经分管领导审核把关,层层审批,确保信息发布准确,且不存在泄密风险。

4.政府信息公开平台建设情况。2023年我局不断加强政府网站信息公开管理工作,认真按照上级部门要求进行落实第一时间将相关内容进行上传公示,确保公开内容的准确及时,提高人民群众的知晓度

5.监督保障情况。局党组高度重视做好政务公开工作,将政务公开工作列入领导分工,专人负责,加强日常监管,及时纠正错误信息,确保发布信息内容及时、准确、合法。

二、主动公开政府信息情况

2023年,下陆审计局没有发布规章、规范性文件等,也没有相关处罚等决定。

第二十条第(一)项

信息内容

本年制发件数

本年废止件数

现行有效件

规章

0

0

0

行政规范性文件

0

0

0

第二十条第(五)项

信息内容

本年处理决定数量

行政许可

0

第二十条第(六)项

信息内容

本年处理决定数量

行政处罚

0

行政强制

0

第二十条第(八)项

信息内容

本年收费金额(单位:万元)

行政事业性收费

0

三、收到和处理政府信息公开申请情况

2022年,下陆区审计局没有收到政府信息公开申请。

(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)

申请人情况

自然人

法人或其他组织

总计

商业

企业

科研

机构

社会公益组织

法律服务机构

其他

一、本年新收政府信息公开申请数量







0

二、上年结转政府信息公开申请数量







0

三、本年度办理结果

(一)予以公开







0

(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)







0

(三)不予公开

1.属于国家秘密







0

2.其他法律行政法规禁止公开







0

3.危及“三安全一稳定”







0

4.保护第三方合法权益







0

5.属于三类内部事务信息







0

6.属于四类过程性信息







0

7.属于行政执法案卷







0

8.属于行政查询事项







0

(四)无法提供

1.本机关不掌握相关政府信息







0

2.没有现成信息需要另行制作







0

3.补正后申请内容仍不明确







0

(五)不予处理

1.信访举报投诉类申请







0

2.重复申请







0

3.要求提供公开出版物







0

4.无正当理由大量反复申请







0

5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息







0

(六)其他处理

1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请







0

2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请







0

3.其他







0

(七)总计







0

四、结转下年度继续办理







0

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

2023年,下陆区审计局没有被申请行政复议、提起行政诉讼。

行政复议

行政诉讼

结果维持

结果
纠正

其他
结果

尚未
审结

总计

未经复议直接起诉

复议后起诉

结果
维持

结果
纠正

其他
结果

尚未
审结

总计

结果
维持

结果
纠正

其他
结果

尚未
审结

总计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

五、存在的主要问题及改进情况

(一)2022年度问题整改情况。2023下陆区审计局针对上年度审计工作公开的信息量有限旧难以从量上比往年大突破制度建设有待健全完善等问题,采取有力措施进行整改,多方挖掘信息公开渠道,严格按照区政府信息公开制度要求,进一步规范公开标准和质量,加大信息公开力度整改工作取得了一定的成绩

(二)目前存在的问题及下一步努力方向。2023年下陆区审计局政府信息公开工作高度重视,积极落实,但仍然存在公开信息不及时的问题,同时也存在遗漏公开的风险隐患,对信息公开的及时性和有效性产生一定的影响,降低信息公开质量和群众信任度。

下一步,下陆区审计局将对标问题,落实实施有效改进措施,一是积极开展教育培训,强化思想认识,提高相关工作人员的认识和工作态度;二是清单式规范化管理,对需要公开的信息进行登记处理,及时把握公开的进度,有效进行查漏补缺,保证信息公开的及时性和质量

六、其他需要报告的事项

2023年,下陆区审计局认真贯彻落实《下陆区2023年度政务公开工作要点》,全面加强审计领域政务公开,通过多种形式对外公布信息共计29()未办理人大代表或政协委员提案,信息公开收费情况。