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名 称: 2024年度下陆区新下陆街道办事处预算公开
索 引 号: 000014349/2024-11951 发布日期: 2024-02-02 发布机构: 新下陆街道办事处
文 号: 文件分类: 所属机构:
2024年度下陆区新下陆街道办事处预算公开
2024年度下陆区新下陆街道办事处预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
第一部分 部门主要职责
1、加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规,执行上级党组织的决策部署,抓好党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任,扎实推进意识形态工作,落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区城化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策参与辖区建设规划和公共服务设施布局,强化生态环境保护,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设做好招商引资服务工作,全面落实高质量发展要求。
3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规,组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。
4、实施综合管理,统筹协调辖区城市管理、人口管理文明创建等社会管理工作,对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。
5、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设健全自治平合,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
7、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设、法冶建设,防范化解社会重大风险,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷
第二部分 机构设置情况
下陆区新下陆街道办事处本级为一级预算单位,内设党政办公室、政法办公室、社会事务办公室3个机构。
1、党政综合办公室(挂人大办公室牌子)。负责街道党工委和街道办事处日常事务。主要包括党风廉政建设、基层党建千部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等;指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;办文办会、督査督办综合信息、联络协调、机要保密、档案等工作;为辖区人大代表和政协委员服务,收集意见建议,联系代表和委员开展活动。
2、政法办公室(挂应急办公室牌子)负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳,化解矛盾纠纷、防范社会重大风险反恐禁毒,司法行政等工作;指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾等工作。
3、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)负责公共管理和公共服务等工作。主要包括城市管理、文明创建、优化环境、开发建设;落实就业、帮扶、社会保障、最低生活保障、残疾人服务、老龄服务、青少年儿童社会教育、文化体育活动、卫生健康等与居民生活密切相关领域的政策法规。
按照有关规定和章程设置街道纪工委(监察室)、人大工作委员会、政协联络处、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,下陆区新下陆街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出;2024年度收支总预算 1191.01 万元。
其中:1、收入预算情况 。2024年度收入预算 1191.01
万元, 比上年预算减少 287.27 万元,减少 19.43 %。其中,一般公共预算拨款收入 1191.01 万元,占本年收入 100 %。
收入减少原因:厉行节约,减少办公经费开支。
2、支出预算情况。2024年度支出预算 1191.01 万元, 万元, 比上年预算减少 287.27 万元,减少 19.43 %。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出 1191.011万元,占本年支出 100 %。
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出 1041.01万元,占总支出的 87.41%;项目支出 150万元,占总支出的 12.59%。
支出减少原因:厉行节约,减少办公经费开支。
(1)2024年基本支出比上年预算减少 287.27 万元,减少 19.43 %,主要厉行节约,减少办公经费开支;
(2)2024年项目支出150万元,与上年预算对比无增减变化,与上年预算持平。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算 1191.01 万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
3、支出包括:一般公共服务支出 1191.01万元,占本年支出 100 %。
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出 1191.01 万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少287.27万元,减少 19.43 %。主要原因:主要厉行节约,减少办公经费开支。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出 1191.01 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1191.01万元,占100%;
3、一般公共预算支出具体使用情况。
(1)一般公共服务支出政府办公厅(室)行政运行2024年预算数为 1041.01万元,比上年预算减少287.27万元,减少21.68%。厉行节约,减少办公经费开支。
(2)一般公共服务支出政府办公厅(室)一般行政事务管理2024年预算数为 150 万元,与上年预算对比无增减变化,与上年预算持平。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出 1041.01万元,其中:
人员经费 923.54万元,主要包括:基本工资 131.94 万元、津贴补贴 66.55 万元、奖金187.95万元、绩效工资44.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.35万元、职业年金缴纳27.17万元、其他社会保障缴纳0.89万元、职工基本医疗保险缴费59.86万元、住房公积金53.21万元、其他工资福利支出297.24万元、退休费22.38万元、医疗费补助3.65万元;
公用经费 91.44 万元,主要包括:办公费8.64万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费 9 万元、邮电费2.5 万元、物业费3.96万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费2万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费8.87万元、福利费11.09万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.29万元、其他商品和服务支出10.8万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。
(七)项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出 150万元,与上年预算对比无增减变化,与上年预算持平。
主要包括:本年财政拨款安排150万元(其中,一般公共预算拨款安排150万元)。
项目包括:社会事务专项经费,主要用于:1.维护辖区内稳定,做好信访维稳工作;2.持续推进“共同缔造”试点工作,切实提升群众满意度等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 91.44 万元,比上年减少294.23万元,减少68.92%,增加原因主要是:厉行节约,减少办公经费开支。
2024年度机关运行经费预算包括:办公费8.64万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费 9 万元、邮电费2.5 万元、物业费3.96万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费2万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费8.87万元、福利费11.09万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用12.29万元、其他商品和服务支出10.8万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算14万元,上年预算对比无增减变化,与上年预算持平。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;
2、公务用车购置及运行费预算14万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费14万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元,比上年预算减少2万元,下降100%,主要原因是严格控制接待规模与标准,压减接待经费。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算9.2万元,比上年增加3.2万元,增长53.33%。增加的主要原因:逐步实施安可替代工程,购置国产打印机与电脑。
其中:货物类政府采购预算9.2万元,主要是集中采购办公设备、复印纸等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算 0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车4辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2024年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年,本部门项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算150万元,1个项目,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:
1、社会事务专项经费
(1)项目概况:我单位下设党政综合办公室、经济服务办、平安建设办、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心、党群服务中心等职能科室,需要专项经费支持各项工作。且专项为常年性项目,需要财政给予经费支持。
(2)项目内容:为为保障工作能正常有序推进设立此项目,经费主要用主要是开展各类全科社工活动,提升群众获得感、幸福感。
(3)立项依据:《黄石市政府投资项目管理办法》
(4)实施单位:下陆区新下陆街道办事处
(5)项目期:2年
(6)年度预算安排:2024年预算安排150万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。其中,150万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
(7)2024年度项目绩效总目标是:1.维护辖区内稳定,做好信访维稳工作;2.持续推进“共同缔造”试点工作,切实提升群众满意度;3.加快推进老旧小区改造等。
产出指标:
数量指标:组织技能培训(5次)
质量指标:坚持依法依规管理(长期)
时效指标:重大信访事件办结率90%(90%)
满意度指标:
服务对象满意度指标:群众满意度(≥95%)
2024年项目支出绩效目标批复表 | |||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | ||||
项目名称 | 社会事务专项经费 | ||||
对应一级项目名称 | 社会事务专项经费 | 一级部门名称 | 新下陆街道办事处 | ||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目 | |||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目 | 一次性项目 | ||
项目类别 | 其他运转类☑ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 150 | 项目当年预算 | 150 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 150 | |||
公共预算财政拨款 | 150 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类:201 | 款:20103 | 项:2010302 | ||
项目概况、内容及依据 | 我单位下设党政综合办公室、经济服务办、平安建设办、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心、党群服务中心等职能科室,需要专项经费支持各项工作。且专项为常年性项目,需要财政给予经费支持。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年该项经费预算为150万元;2023年该项经费预算为150万元:2024年该项经费预算为150万元 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、其他支出 | |||||
2、商品和服务支出 | |||||
3、维稳专项支出 | |||||
4、各类办公支出 | 150 | ||||
5、党建工作经费 | |||||
6、铜板带征地补偿费 | |||||
7、北村市场管理费 | |||||
合 计 | 150 | ||||
测算依据及说明 | 根据我单位内设机构,结合各科室实际情况,为保障工作能正常有序推进,各科室预算如下:党政综合办公室项目经费210.58万元,主要是保障单位日常工作的开展;2.综合执法中心项目经费74.2万元,主要是保障文明城市创建工作有序展开;3.社区网格管理综合服务中心项目经费166.6万元,主要是维护社会稳定,消除社会不稳定因素;4.社会事务办项目经费55万,主要是开展各类全科社工活动,提升群众获得感、幸福感;平安建设办项目经费8万,主要是用于防汛抗旱人员值班补助。 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
1.维护辖区内稳定,做好信访维稳工作;2.持续推进“共同缔造”试点工作,切实提升群众满意度;3.加快推进老旧小区改造等。 | 1.维护辖区内稳定,做好信访维稳工作;2.持续推进“共同缔造”试点工作,切实提升群众满意度;3.加快推进老旧小区改造等。 | ||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产 | 数量指标 | 组织技能培训 | 不少于5次 | ||
质量指标 | 坚持依法依规管理 | 长期 | |||
时效指标 | 重大信访事件办结率90% | 90% | |||
成本指标 | 完成任务的同时,控制成本 | 长期 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区经济增长和基础建设 | 长期 | ||
社会效益指标 | 维护辖区信访工作稳定率 | 长期 | |||
生态效益指标 | 保证辖区内环境环境卫生 | 长期 | |||
可持续影响指标 | 优化辖区营商环境 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | ||
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
(1)2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致;
(2)2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据。
2、对其他情况的说明
2024年本部门无政府债务,与上年一致。
第十部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十一部分 2022部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表