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名 称: 下陆区科学技术和经济信息化局2022年预算公开
索 引 号: 000014349/2023-59075 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区科经局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区科学技术和经济信息化局2022年预算公开
一、部门主要职责
二、机构设置
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件:1. 2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表 (财政拨款)
6.2022年一般公共预算基本支出表 (财政拨款)
7.2022年部门“三公”经费支出预算表 (财政拨款)
8.2022年政府性基金预算支出情况表
9.2022年项目支出表
一、部门主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市关于科学技术工作;关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,提出新型工业化发展战略和对策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合;关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。
(二)研究提出全区科技发展战略规划,确定全区科技发展的布局和优先发展领域;提出合理配置科技人才资源的政策和措施,多渠道增加科技投入的措施,负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施;促进科技型中小企业发展的有关政策措施。提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产、学、研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务和新兴产业发展。
(三)负责对外经济合作交流的有关工作。拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,引导企业实施精品名牌战略。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订全区内贸发展规划,促进城乡市场发展,提出资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)负责组织编制全区中长期科技发展规划,科普工作规划,推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。拟定全区科技体制改革的政策措施,制定和组织实施区级科技计划。实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。制定科技促进社会发展,农村和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全区农业科技园区建设。负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,指导全区知识产权、技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流,组织、指导和实施全区产学研合作工作。
(五)全力实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科技宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动中的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。努力提升全民科学素质。制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作,组织科技兴区工作。
(六)全心全意为科技工作者服务,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
(七)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。负责组织高新技术企业及产品申报,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
(八)监测分析工业经济运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题。
(九)负责中小企业发展的指导工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。负责商务、工业涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;组织产业损害调查,受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉。
(十)做好服务企业相关工作,配合协调相关部门做好工业企业招商引资与重点工业项目建设工作,加强与辖区企业的沟通和联系,为辖区规模企业提供优质的服务引导帮扶企业做大做强,实现规模化生产。
(十一)负责改制企业的收尾工作与改制企业遗留及后续问题协调处理工作,协助管理网络与信息安全,协调处理重大事件。并做好改制企业剩余资产的管理,做好档案管理、信访、综治、维稳与城区工业企业的安全生产工作,保障企业和社会的平安稳定。
(十二)深化流通体制改革,研究制定规范市场体系及流通秩序的政策,促进内外贸结合,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理;研究提出市场供求应急预案,组织培育现代物流方式,推进流通产业结构调整,促进城区市场共同发展。
(十三)调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议;负责流通领域食品安全体系建设和畜禽屠宰监管,对食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行管理;负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理。推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和现代流通方式发展,拟订实施商务领域电子商务发展政策。
(十四)执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策;统筹管理商品进出口和技术贸易工,负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理。
(十五)牵头整顿和规范市场经济秩序,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,指导商务行政综合执法工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,监管特殊流通行业。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控,监管成品油流通。
(十六)完成上级交办的其它任务。
二、机构设置
1、内设机构 下陆区科学技术和经济信息化局是区政府工作部门,为正科级行政单位,加挂区商务局牌子。区科学技术协会与区科学技术和经济信息化局合署办公。设局长1名,副局长2名。区科学技术协会主席1名。
单位下设:
1.经济运行办(质量办、产业政策办、央企合作办、项目办、信息化推进办)
2.中小企业办(重点办、电力保障办、金融办、银企合作办、中小企业服务中心、减负办)
3.安全生产办(资产管理办、防汛办)
4.信访维稳办(职工档案管理中心)
5.党政办
2、编制情况:下陆区科学技术和经济信息化局核定编制数为7人,其中行政编制7人,事业编制0人。2022年在职人员15人,其中在职在编人员10人,政府雇员0人,年末其他人员5人;年末遗属1人,退休人员13人。
三、预算收支总体情况说明
2022年部门预算总收入1830.26万元,较2021年度预算总收入2475.13万元减少644.88万元,,下降26.05%。其中:一般公共预算财政拨款收入1830.26万元,占部门预算总收入的比重为100 %。
2022年部门预算总支出1830.26万元,较上年2475.13万元减少644.88万元,,下降26.05%。其中基本支出369.26万元,占比20.18%;项目支出1461万元,占比79.82%。
四、预算收支增减变化情况说明
1、收入预算
2022年部门预算总收入1830.26万元,较2021年度预算总收入2475.13万元减少644.88万元,,下降26.05%。其中:一般公共预算财政拨款收入1830.26万元,占部门预算总收入的比重为100 %。
2、 支出预算
2022年部门预算总支出1830.26万元,较上年2475.13万元减少644.88万元,,下降26.05%。其中基本支出369.26万元,占比20.18%;项目支出1461万元,占比79.82%。
3、减少的原因:一是人事调动及在职人员级别滚动等,工资、公积金、保险等相应减少。,二是产业扶持资金项目经费与去年比减少700万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算为33.76万元。较上年23.86万元增加9.9万元,增幅41.5%。主要用于办公费3万元、水电费3.4万元、邮电费1.5万元、差旅费0.75万元、招待费1.2万元、劳务费2万元、工会经费3.86万元,福利费4.83万元、其他交通费5.68万元、其他商品服务支出5.4万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额2.87万元,较上年6.5万元减少3.63万元,下降55.85%。计划用于购买货物2.87万元,工程0万元,服务0万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数为1.2万元,较2021年预算数1.38万元减少了0.18万元,减幅13.05%。其中:
1、因公出国(境)费用支出预算为0万元,共计0 组,0人次。较上年预算0万元,同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
(1)公务用车购置费预算支出为0万元,较2021年预算0万元,同比无变化。
(2)公务用车运行费预算支出为0万元,较2021年预算0万元,同比无变化。
3、公务接待预算数为1.2万元,较2021年预算数1.38万元减少了0.18万元,减幅13.05%。减少原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见,减少接待次数,严格接待审批程序,合理压缩一般性支出,严格控制“三公”经费支出。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数0台,其中:一般公务用车0 台,单价50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求,我局对2022年预算项目全面实施绩效管理,设立绩效目标,共涉及项目2个,涉及资金1461万元,占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,提出新型工业化发展战略和对策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合;关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。项目支出绩效目标如下:
2.部门预算重点项目绩效情况
(1)产业扶持资金经费预算1250万元,资金来源为一般公共预算财政拨款,项目绩效总目标:促进黄石市上市后备企业IPO进程,积极支持我市生物原药行业持续发展,实现企业在2023年左右主板上市的目标。
效益指标:经济效益指标:2022年企业实现税收1亿元。
服务对象满意度指标:具体指标:实现企业2023年左右在主板上市,企业满意率95%。
(2)科学技术经费211万元,资金来源为一般公共预算财政拨款,项目绩效总目标:全区科技企业自主创新能力提升,高新增加值50亿元,申报高新企业10家,实施科技成果转化15件以上。
产出指标:数量指标:区级科技项目计划经费和科技创新奖励,申报高新企业19家。高新技术企业认定奖励、科学技术奖励,到位率100%
效益指标:全区科技企业自主创新能力提升,高新增加值50亿元,完成率90%以上。
服务对象满意度指标:具体指标:区级科技项目计划经费和科技创新奖励资金250万元,鼓励企业发展,企业满意率95%以上。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位2022年没有政府性基金支出预算,故为空表。