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名 称: 2026年度下陆区墨斗山学校部门预算公开情况说明
索 引 号: 000014349/2026-06406 发布日期: 2026-01-26 发布机构: 下陆区墨斗山学校
文 号: 文件分类: 所属机构:
2026年度下陆区墨斗山学校部门预算公开情况说明
2026年度下陆区墨斗山学校预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2026部门预算表
第一部分 部门主要职责
我校是一所九年制义务教育学校,主要职能是:实施义务教育,促进基础教育发展,提高学生素质,培养学生多样化发展,培养学生良好道德,从事义务教育的相关社会服务。
第二部分 机构设置情况
(一)编制情况
学校为公益一类,全额拨款事业单位,编制数为164名(含周转事业编制74名),现有在职在编专业技术人员93人,工勤人员1人,校聘教师34人,退休人员59人,遗属3人。
(二)机构设置
学校领导班子成员:党总书记1人,校长兼党总支副书记1人,副校长4人。
内设科室:党政办、教务处、德育处、总务处、工会。
党政办主任1人,副主任2人,教务处主任2人,教科处主任2人,教务处副主任4名、德育处主任2人、副主任2人,团支部书记1人,校安办主任1人,工会副主席1人,总务处主任1人、副主任1人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,下陆区墨斗山学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般人员类项目支出、运转类项目等支出;
2026年度收支总预算 2018.63万元。其中:
1、收入预算情况。2026年度收入预算 2018.63万元,比上年预算增加153.52万元,增长 8.23 %。其中,一般公共预算拨款收入 2018.63 万元,占本年收入 100 %,包括人员经费拨款1765.61万元,公用经费拨款253.01万元;
收入增加原因:人员增加,工资、公积金、社保、学生人数等相应增加。
2、支出预算情况。2026年度支出预算 2018.63 万元, 比上年预算增加153.52万元,增长8.23%。按支出功能分类本年支出预算构成为:人员类项目支出 1765.61万元,占本年支出 87.47 %;运转类项目等支出 253.01万元,占本年支出 12.53 %;
按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出2018.63万元,占总支出的 100 %;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %;
支出增加原因:
(1)2026年基本支出比上年预算增加153.52万元,增长8.23 %,主要是人员增加工资社保公积金正常晋升增资公用经费相应的支出增加;
(2)2026年项目支出比上年预算增加0万元,增长0 %,。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2026年度财政拨款收支总预算2018.63万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。
支出包括:人员类支出1765.61万元,占87.47%;运转类等支出253.01万元,占12.53%;
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2026年度一般公共预算支出 2018.63 万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加153.52万元,增长8.23 %。主要原因:一是人员增加工资社保公积金正常晋升增资相应的支出增加;二是公用经费资金增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2026年度一般公共预算支出 2018.63 万元,主要用于以下方面:一般人员经费预算支出1765.61万元,占87.47%;公用经费预算支出 253.01万元,占12.53 %。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2026年公共预算支出2018.63元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加153.52万元,增长8.23 %。主要原因:一是人员增加工资社保公积金正常晋升增资相应的支出增加;二是公用经费资金增加。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2026年度一般公共预算基本支出2018.63万元,其中:
(1)一般人员经费预算支出1765.61万元,主要包括:基本工资453.59万元、津贴补贴70.11万元、奖金376万元、绩效工资204.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.76万元、职业年金缴费58.38万元、职工基本医疗保险缴费103.40万元、住房公积金91.91万元、其他社会保障费8.43万元、其他工资福利支出163.40万元、退休费91.45万元、生活补助3.04万元、医疗费补助24.73万元。
(2)一般公用经费预算支出253.01 万元,主要包括:办公费203.69 万元、培训费8.09万元,工会经费15.32万元、其他商品和服务支出25.05万元,办公设备购置0.86万元。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。
(七)项目支出预算情况说明
2026年度预算中没有安排项目支出,故无此项预算,与上年一致。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2026年度事业单位运行人员经费预算总额为1765.61万元,比上年增加149.83万元,增长8.48 %,增加原因主要是:人员增加工资社保公积金正常晋升增资相应的支出增加。
2026年度公用经费预算包括:办公费203.69万元、培训费8.09万元,工会经费15.32万元、其他商品和服务支出25.05万元,办公设备购置0.86万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2026年“三公”经费一般公共预算0万元,比上年预算数0万元无变化,与上年预算持平。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;
2、公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;。
(2)公务用车运行费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;。
3、公务接待费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2026年本部门单位编制政府采购预算39.39万元,比上年增加21.39万元、增加118.83%。增加的主要原因:服务类业务增加。
其中:货物类政府采购预算1.39万元,主要是集中采购复印纸、电脑、碎纸机、打印机支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算 38万元,主要是物业管理费支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日,本部门单位占有房屋面积21750平方米;单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2026年,本部门项目支出总预算0万元,0个项目,故重点项目预算绩效支出无数据,与上年一致。
第九部分 其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(1)2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致;
(2)2026年本部门预算中没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出,故“三公”经费支出预算表无数据,与上一年一致。
(二)对其他情况的说明
2026年本部门无政府债务,与上年一致。
第十部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第十一部分 2026部门预算表(见附件)
