• 设为首页
  • 加入收藏
  • 无障碍阅读
  • 长者版
2024年度黄石高铁站地区综合管理办公室预算公开


2024年度黄石高铁站地区综合管理办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分部门主要职责

下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室是综合管理的办事机构,其主要职能是:

1、统筹负责黄石高铁站地区社会管理工作的领导、指导、督办和协调。

2、负责地区营运秩序管理及安全应急管理。

3、负责统筹协调地区城市基础设施建设,环境卫生、绿化养护、市政道路和广场设施维护。

4、负责统筹协调车辆运行停放管理。

5、负责地区治安、食品卫生监管、交通营运、户外广告、非法经营治理等管理工作。

6、承办领导交办的其它工作任务。

第二部分机构设置情况

黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室本级为一级预算单位由局机关、  0  个直属参公管理事业单位    0 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、城管中队2个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位  0  个。

公益一类事业单位0 个。

公益二类事业单位0 个。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一城乡社区支出2024收支总预算183.8 万元。

其中:1、收入预算情况 。2024年度收入预算  183.8    

万元, 比上年预算增加  7.36万元,增长  4.17  %。其中,一般公共预算拨款收入  183.8 万元,占本年收入100 %,包括经费拨款   183.8   万元;

收入增加原因:人事调动及在职人员级别滚动等,工资、公积金、保险等相应增加

2、支出预算情况。2024年度支出预算183.8万元,      万元, 比上年预算增加7.36万元,增长  4.17%按支出功能分类本年支出预算构成为:城乡社区支出  183.8万元,占本年支出  100 %

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出      153.8万元,占总支出的83.68%;项目支出30万元,占总支出的16.32%

支出增加原因:人员正常晋升增资相应的支出增加;相关业务工作资金增加。

12024年基本支出比上年预算增加  7.36  万元,增长4.17  %主要是人事调动及在职人员级别滚动等,工资、公积金、保险等相应增加

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算183.8万元,收入全部为一般公共预算拨款,100 %(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:城乡社区支出183.8万元,占100 %。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出183.8万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加7.36万元,增长4.17  %。主要原因人事调动及在职人员级别滚动等,工资、公积金、保险等相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  183.8  万元,主要用于以下方面:城乡社区支出183.8万元,占100 %

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出城乡社区管理事务行政运行2024预算数为183.8万元,比上年预算增加7.36万元,增长4.17%。主要原因是人事调动及在职人员级别滚动等,工资、公积金、保险等相应增加。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出153.8万元,其中:

人员经费146.16万元,主要包括:基本工资13.14万元、津贴补贴7.36万元、奖金16.34万元、绩效工资1.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元、职业年金2.48万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、其他社会保障费0.08万元,住房公积金4.91万元、其他工资福利支出85.68万元、退休费3.17万元、医疗费补助0.54万元

公用经费7.64万元,主要包括:办公费3.1万元、工会经费0.82万元、福利费1.02万元、其他交通费用2.1万元、其他商品和服务支出0.6万元

(五)政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出30 万元,比上年减少      10万元,减少25%,减少原因主要是财政紧张,减少相应支出

主要包括:本年财政拨款安排30万元(其中,一般公共预算拨款安排30万元)

项目包括:综合管理经费。预算经费30万元,相比上年减少10万元。主要用于站区办工作人员餐贴、水电、卫生保洁、绿化养护、广告宣传、维修改造、雨雪应急、劳务费等日常工作运转。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024年下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室机关运行经费预算为183.8万元 ,工资福利支出142.16万元,商品和服务支出7.64万元,项目支出30万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元,与上年一致主要原因:本部门无公务接待。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;

2公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;其中:

(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

(2)公务用车运行费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平

3公务接待费预算0万元,与上年一致主要原因是本部门无公务接待

第六部分政府采购安排情况说明

2024本部门单位编制政府采购预算 0.2万元,比上年

对比,无增减变化,与上年持平

其中:货物类政府采购预算0.2万元,主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算 0万元,主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分国有资产占用情况说明

截至20231231本部门单位占有房屋面积    平方米单价 50 万元以上的通用设备0套);单价 100 万元的以上专用设备0套);现有公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车       0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

2024年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单价 50 万元以上通用设备0套);单价 100 万元以上专用设备0套)

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2024年,本部门项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算30万元,1个项目,比上年增长10万元,减少25%根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:

1、综合管理经费项目。

1)项目概况:北站综合管理经费主要包职工工作餐费、站区水电费、报刊杂志费、卫生保洁费、绿化养护费、交通整治运营经费、站区宣传广告费、站区改造修理费、办公费、政府采购费、雨雪应急费、城管周末加班费等运营经费。

2)项目内容:北站综合管理经费主要包职工工作餐费、站区水电费、报刊杂志费、卫生保洁费、绿化养护费、交通整治运营经费、站区宣传广告费、站区改造修理费、办公费、政府采购费、雨雪应急费、城管周末加班费等运营经费。

3)立项依据:《黄石市政府投资项目管理办法》

4)实施单位:黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室

5)项目期:1

6)年度预算安排:2024年预算安排30万元,比上年减少10万元,减少25%。其中,30 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

72024年度项目绩效总目标是:干净整洁、亮化绿化,圆满完成各项工作指标。

产出指标:

数量指标:统筹协调公安、交警、客管等部门开展工作的覆盖率(100%)。

时效指标:按照时间完成各项指标(本年内)。

成本指标:严格按照相关政策,厉行节约成本(本年内)。

效益指标:

社会效益指标:保证各项资金正常有序支付(每月按时支付)。

满意度指标:

群众满意度(90%)。

附件5-1









2024年项目支出绩效目标批复表


申报单位(盖章):

单位:万元

项目名称

综合管理经费

对应一级项目名称

综合管理经费

一级部门名称

黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室

项目属性

持续性项目

新增项目

项目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目

项目类别

其他运转类

特定目标类——
本级支出项目

特定目标类——
转移性支出项目

项目总预算

30

项目当年预算

30

项目资金来源

资金总额

30

公共预算财政拨款

30

政府性基金预算财政拨款


其他资金


  其中:使用上年度财政拨款结余


支出功能类科目

类:【212】城乡社区支出

款:【21201】城乡社区管理事务

项:【2120104】城管执法

项目概况、内容及依据

北站综合管理经费主要包职工工作餐费、站区水电费、报刊杂志费、卫生保洁费、绿化养护费、交通整治运营经费、站区宣传广告费、站区改造修理费、办公费、政府采购费、雨雪应急费、城管周末加班费等运营经费。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2022年北站综合管理经费预算金额为30万元、交通运营整治预算经费10万元;2023年北站综合管理经费及交通运通整治经费合并为综合管理经费,预算为30万元,经费使用减少10万元。

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、商品和服务支出

28

2、其他支出

2

3、


4、


5、


6、


7、


8、


                

30

测算依据及说明

为开展北站日常运转工作设立此项目,经费主要用于人员餐贴6万元、邮电费1万元,水电5万元、卫生保洁及绿化养护3万元、交通整治规划投入2万元、周末加班工资7万元、广告宣传及其他办公费用4万元、维修改造1万元、雨雪应急购置1万元。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

保证日常工作正常有序开展,进一步提升工作效能和质量。

干净整洁、亮化绿化,圆满完成各项工作指标。








一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注




数量指标

统筹协调公安、交警、客管等部门开展工作的覆盖率。

覆盖率100%


质量指标




时效指标

按照时间完成各项指标。

本年内


成本指标

严格按照相关政策,厉行节约成本。

本年内





经济效益指标




社会效益指标

保证各项资金正常有序支付

每月按时支付


环境效益指标




可持续影响指标




服务对象满意度指标

具体指标

群众满意度

90%



......





第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

12024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出表无数据,与上年一致;

22024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出“三公”经费支出预算表无数据,与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务,与上年一致。

第十部分专业名词解释

一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七)政府采购 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第十一部分2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出

十、2024年国有资本经营预算支出表